研究所召开内部审计工作讨论会
2014-05-09 15:24 来源:
为贯彻院党风廉政建设和反腐败工作会议精神,加快推进科研业务真实性合法性审计工作,2014年5月8日,研究所召开了内部审计工作讨论会,部分审计组人员参加了会议。
审计组副组长杨少春通报了院监审局关于内部审计工作的要求,明确以科研项目经费为重点,将科研经济业务真实性合法性审计工作常态化,到2017年做到“双覆盖”:全面覆盖科研活动涉及的所有经济业务领域,基本覆盖研究所主要科研团队,要按照上述要求制定详细计划,明确目标任务和进度安排,确保完成审计任务。
与会人员认真讨论了研究所内审工作的计划安排,审计原则等相关工作,并结合2013年内审工作,对今年的工作细节进行了认真讨论,明确了下一步工作目标和任务。会后,各相关业务部门将进一步研究,制定具体内审工作方案。